近期,七一一所开展了首次针对在研所发展基金项目的所内审计工作。此次审计工作是对该所在研科研项目执行情况的一次彻底的摸底,也是对科研项目管理情况的一次“体检”。
自
1986年起,该所设立了所发展基金,每年从所收益留存中提取经费,聚焦发展战略,合理配置,自主投入科研经费,用于原始创新、集成创新和引进消化再创新,充分发挥资金投入在各专业技术提升和产品升级中的引导作用。近几年,数千万元作为所发展基金投入26个课题研究,在动力系统集成、传动技术研究、机舱自动化、余热锅炉、螺杆压缩机、分布式能源等业务上形成了一批核心技术,拥有了大量授权专利,提高了市场竞争力和开拓力,对全所的技术和经济发展起到了重要作用。
随着所发展基金的不断扩大,如何确保所发展基金项目资金的规范、安全和有效使用成为了当务之急。自
7月中旬起,由监察审计部和技术管理部联合组成的审计组开始着手对当年在研的6项所发展基金项目涉及的数千万元项目经费进行了阶段性审计。内审人员对每个项目的负责人进行了约谈,从中了解项目的实施进度和内部控制情况。同时对现场进行审查,重点审查了合同文件,抽查了会计凭证。经过审计,目前该所的在研所发展基金项目执行情况总体良好,审计组对每个项目出具了审计报告,并在报告中提出审计建议。
本次审计工作是七一一所为进一步完善科研管理体系进行的探索性工作,今后还将此纳入常态化管理,对审计的范围、内容、深度等进行细化和完善,进一步推动科研项目的规范化管理。
(七一一所)